
老師:我前期有一筆暫估材料,在暫估的當期我已結成到成本,現在收到發票了要怎么做分錄呀?
答: 按發票做賬借庫存商品,進項貸銀存 借主營業務成本貸庫存商品 紅沖暫估借應付賬款貸庫存商品 借主營業務成本負數貸庫存商品負數
上個月暫估材料,然后結轉了成本,材料已經用了,這個月發票回來了。怎么做分錄呢?
答: 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,請問之前暫估材料,次月發票只回來一半,怎么紅沖怎做分錄
答: 你好紅,沖一半就可以借應付賬款貸原材料借原材料貸應付賬款。


debby 追問
2017-06-28 15:19
debby 追問
2017-06-28 15:23
鄒老師 解答
2017-06-28 15:24