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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-04 10:54

你好,借:固定資產  5600貸:以年年度損益調整5600

左手牽右手 追問

2019-12-04 10:58

為什么不是固定資產8000,累計折舊2400

左手牽右手 追問

2019-12-04 10:58

為什么不是固定資產8000,累計折舊2400

立紅老師 解答

2019-12-04 11:01

你好,盤盈固定資產不確認折舊。

左手牽右手 追問

2019-12-04 11:08

老師,圖片上第三題怎么做

立紅老師 解答

2019-12-04 11:14

你好,借:固定資產12000貸:以年年度損益調整12000

左手牽右手 追問

2019-12-04 11:16

老師,不是說盤盈的固定資產不計提折舊嗎?那為什么不是14000?

立紅老師 解答

2019-12-04 11:34

你好,盤盈的固定資產是賬上不核算已經發生的折舊 ,用重置成本*成新率或重置成本-已發生折舊 記賬,以前發生的折舊不作為盤盈資產的折舊在賬上體現。

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借;固定資產 貸;以前年度損益調整
2017-07-19 16:33:18
你好!借固定資產 貸待處理財產損益
2017-08-17 14:59:51
您好,借:固定資產            貸:以前年度損益調整  
2022-02-26 15:24:28
盤虧固定資產時: 借:待處理財產損溢——待處理固定資產損溢 累計折舊 貸:固定資產 (2)報經批準轉銷時: 借:營業外支出——固定資產盤虧 貸:待處理財產損溢——待處理固定資產損溢 盤盈時:1)借:固定資產            貸:以前年度損益調整     . (2)調整所得稅      借:以前年度損益調整          貸:應交稅費——應交所得稅       (3)結轉以前年度損益調整      借:以前年度損益調整           貸:利潤分配——未分配利潤  
2019-04-11 10:44:51
同學你好 存貨盤盈盤虧的會計分錄 盤虧 借,待處理財產損溢 貸,原材料等 貸,應交稅費一應增一進項轉出 借,管理費用 借,其他應收款 借,營業外支出等 貸,待處理財產損益 盤盈 借,原材料等 貸,待處理財產損溢 借,待處理財產損溢 貸,管理費用 固定資產盤盈盤虧的會計分錄 盤虧 借,累計折舊 借,固定資產減值準備 借,待處理財產損溢 貸,固定資產 借,營業外支出 借,其他應收款 貸,待處理財產損溢 盤盈 借,固定資產 貸,以前年度損益調整 借,以前年度損益調整 貸,盈余公積 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2022-03-14 14:36:53
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