
賬務(wù)處理中,當(dāng)月計提的工資如果和實際發(fā)的,不一樣,怎么在下個月的賬務(wù)里怎么操作,如果是少計提了,下個月計提全,如果是多計提了呢,在下個月的賬務(wù)里怎么操作
答: 下個月計提的時候調(diào)整差額
單位12月要給一個領(lǐng)導(dǎo)漲2k工資,可是11月已經(jīng)計提過工資了,也就是計提的比實際要發(fā)的少2k,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
答: 你好,補計提就是了借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實際發(fā)放工資比計提多0.3元,賬務(wù)怎么處理
答: 你再補記提上工資借管理費用工資等 貸應(yīng)付職工薪酬工資0.3

