原取得投資時(shí)因投資成本小于應(yīng)享有被投資單位可 問
下午好親,我看看題目 答
跨年發(fā)票紅沖,重新開票,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,企業(yè)會(huì)計(jì)制 問
你好,沒有區(qū)別,不用調(diào)表,直接沖減收入在紅沖年度 答
老師,我有點(diǎn)暈了,4.28收到 一張專票進(jìn)項(xiàng)票,金額2658 問
你好同學(xué),這個(gè)是這樣的 答
加工企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)在沒有加計(jì)扣除了是嗎? 問
同學(xué)你好 增值稅的嗎 答
支付認(rèn)證費(fèi)是不是可以做預(yù)付賬款也可以做應(yīng)付賬 問
你好,看你公司會(huì)計(jì)科目的設(shè)置,一般最好計(jì)入其它應(yīng)付款 答

老師增值稅銷售額:含不含消費(fèi)稅呢?假如一個(gè)商品既要征增值稅,又要征消費(fèi)稅,在計(jì)算增值稅銷售額是要加消費(fèi)稅嗎?
答: 同學(xué)你好,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅。不含稅銷售額中,其實(shí)是包括消費(fèi)稅的。
消費(fèi)稅是按銷售額算,還是按銷售額+增值稅*消費(fèi)稅
答: 你好應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 銷售額*消費(fèi)稅稅率
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲日化工廠本年7月委托A廠加工高檔化妝品,收回時(shí)被代收代繳消費(fèi)稅400元委托B廠加工高檔化妝品,收回時(shí)被代收代繳消費(fèi)稅500元。該廠將上述兩種高檔化妝收回后繼續(xù)加工生產(chǎn)某高檔化妝品出售,當(dāng)月不含增值稅銷售額為8000元。該廠期初存的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款為270元,期末庫存的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款300元。要求:計(jì)算甲日化工廠本年7月的應(yīng)納消費(fèi)稅。請(qǐng)問老師這個(gè)
答: 委托加工環(huán)節(jié)消費(fèi)稅500,期初消費(fèi)稅270,期末300,本期可以抵扣消費(fèi)稅500?270-300=470 8000×30%-270

