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小小小
于2019-12-03 14:48 發布 ??678次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-03 14:49
你好 用300+20-200以后的數值為依據來計提附加稅。
小小小 追問
2019-12-03 14:51
前期還有留底稅額,需要減除留底稅額,在計算附加稅嗎
答疑蘇老師 解答
2019-12-03 14:53
你好 是的 有留底的話 需要減除留底稅額。
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當月銷項300,進項200,進項稅額轉出20.請問我是以多少為計稅依據來計提附加稅
答: 你好 用300+20-200以后的數值為依據來計提附加稅。
附加稅的計稅依據是否是銷項稅額-進項稅額-上期留低進項稅額
答: 您好,一般情況下,是這樣計算的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
問下附加稅的計稅依據是哪個?包含簡易計稅么?本月實際應付增值稅=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出-上月結轉進項-加計10%抵減+簡易計稅這個么?
答: 你好,對的是的,是這么做的。
進項稅額轉出的部分需要交附加稅嗎?
討論
進項稅額轉出的部分需要交附加稅嗎?怎么填報表
老師:本月報稅,有一筆進項稅額轉出,這一筆需不需要交附加稅?
進項稅額轉出的部分需要交納附加稅嗎
老師好,請教個問題,對于出口的貨物,享受“只免不抵”部分的“進項稅額轉出”部分,需要繳納地稅的“附加稅”嗎,謝謝
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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小小小 追問
2019-12-03 14:51
答疑蘇老師 解答
2019-12-03 14:53