
老師,請問我上個月開出了兩張發票,并確認了收入。這個月發票發票開錯了(只是明細錯誤,金額不差),這個月沖紅了發票,重新開了兩張。那賬務上,需要沖紅上個月確認收入、和結轉成本的分錄,重新再做一筆嗎?
答: 是的,根據紅字發票沖減收入,然后按正確發票,重新確認收入
請問我貨已發出,款也收了,一直未開發票給對方,我是不是也要確認這部分收入,結轉成本。這個未開票確認收入時分錄怎么處理
答: 您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借;主營業務成本 貸:庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我記得以前說過成本票的事,不是要求開了發票就確認收入,確認收入就結轉成本嗎?可是當時沒票,不知道什么到票,當初說的是暫估成本,到票再沖回,可是成本當月就結轉了如何沖呢?可以給個具體的分錄嗎?還有可以當時不做成本到票到了再做成本嗎?
答: 您好!您結轉的分錄是什么樣的就做什么樣的分錄。只是金額寫負數就好了。 不可以的。有收入就要確認成本。
老師,您好,我公司是做軟件開發的,有一個項目是分段付款,付款就開發票同時確認收入,成本也在每月都有,這個項目跨年還有最后一筆維護款,我在什么時候結轉項目成本呢
本月銷售出的商品,還沒開發票,下個月再開。那 這個月結轉銷售成本可以嗎?還是說,要等確認收入(開發票后)才能結轉銷售成本呢?這個結轉銷售成本 和 確認收入之前, 有先后順序的規定嗎?
老師我們公司承包的項目對方讓我們開發票,我們要做賬確認收入,但是后期還會發生成本,那我們確認收入的時候要結轉成本嗎還是等后期成本發生了再一起結轉成本呢


薇薇 追問
2019-12-03 14:43
辜老師 解答
2019-12-03 14:44
薇薇 追問
2019-12-03 15:00
辜老師 解答
2019-12-03 15:07