
請問我貨已發出,款也收了,一直未開發票給對方,我是不是也要確認這部分收入,結轉成本。這個未開票確認收入時分錄怎么處理
答: 您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借;主營業務成本 貸:庫存商品
老師,請問我上個月開出了兩張發票,并確認了收入。這個月發票發票開錯了(只是明細錯誤,金額不差),這個月沖紅了發票,重新開了兩張。那賬務上,需要沖紅上個月確認收入、和結轉成本的分錄,重新再做一筆嗎?
答: 是的,根據紅字發票沖減收入,然后按正確發票,重新確認收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
按開票確認收入,有一個項目3月已經完工、開票,然后結轉了成本,這個月又收到一張發票,要怎么結轉成本,直接跟著這個月成本結轉還是要修改3月份的那次分錄?
答: 你好,直接在收到的月份結轉就行了
本月銷售出的商品,還沒開發票,下個月再開。那 這個月結轉銷售成本可以嗎?還是說,要等確認收入(開發票后)才能結轉銷售成本呢?這個結轉銷售成本 和 確認收入之前, 有先后順序的規定嗎?
老師,您好,我公司是做軟件開發的,有一個項目是分段付款,付款就開發票同時確認收入,成本也在每月都有,這個項目跨年還有最后一筆維護款,我在什么時候結轉項目成本呢
老師我想問一下,我們是模具制造行業,產品為分期開票收款,分三期,40%,40%,20%,我想問的是,我在開發票的時候確認收入,結轉成本的時候就按照開發票的比例乘以總成本,這樣操作合理嗎?
老師,我想問一下,我公司新簽的建安合同,甲方就要求開發票,開了發票我就得確認收入,但是我工程剛開始,還不能結轉成本該怎么辦呀?


沫沫 追問
2019-09-19 16:29
bamboo老師 解答
2019-09-19 16:30
沫沫 追問
2019-09-19 16:34
bamboo老師 解答
2019-09-19 16:36
沫沫 追問
2019-09-19 16:38
bamboo老師 解答
2019-09-19 16:38
沫沫 追問
2019-09-19 16:42
bamboo老師 解答
2019-09-19 16:48
沫沫 追問
2019-09-19 17:07
bamboo老師 解答
2019-09-19 17:10
沫沫 追問
2019-09-19 17:35
bamboo老師 解答
2019-09-19 17:39