
老師好,我想問一下,公司9月份有4份認證抵扣了的通行費發(fā)票找不到了,然后現(xiàn)在是要做紅沖嗎?10月份忘記做紅沖了,現(xiàn)在在11月可以做紅沖嗎?現(xiàn)在12月申報11月的增值稅,我是要怎么申報呢?是把紅沖的金額和稅額直接寫在附表二里第23行:其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的情緒這里嗎?
答: 操作找不到了?你再去打印就可以
老師,請問通行費的進項稅額轉(zhuǎn)出時,是屬于“其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形”嗎?
答: 同學 您好 請問你什么原因通行費的進項稅額要轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,通行費的進項稅額轉(zhuǎn)出這樣子填寫對嗎?要填寫那一行,謝謝
答: 同學你好 通行費的進項稅額轉(zhuǎn)出這樣子填寫對嗎?——為什么要轉(zhuǎn)出呢;


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2019-12-02 14:25
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