我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答
老師您好,我們24年有一些研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳應(yīng) 問
登錄電子稅務(wù)局(申報(bào)端),選擇“企稅年報(bào)”。 在填報(bào)列表中必須勾選《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 打開《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬和輔助賬,如實(shí)填入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表中“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”(行次51),點(diǎn)擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,確保加計(jì)扣除總額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“三、加計(jì)扣除”(行次25),點(diǎn)擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計(jì)扣除額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫A107010)”(行次17),點(diǎn)擊“保存”并提交申報(bào)。 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問
在的 具體的什么問題? 答
3998元含稅價(jià)收對(duì)方稅點(diǎn)錢是收多少,增值稅,附加稅, 問
同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個(gè)業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算 答

老師,公司是一般納稅人,3月只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么報(bào)稅?
答: 你好,就這一張發(fā)票嗎?沒有其他的籃子發(fā)票嗎?
老師,9月轉(zhuǎn)的一般納稅人,開具的專票稅率沒改,開成了3個(gè)點(diǎn)應(yīng)該是6個(gè)點(diǎn),10月才發(fā)現(xiàn),九月份做賬要按照3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票上面的金額做嗎,還是?這幾天準(zhǔn)備去開具負(fù)數(shù)發(fā)票
答: 你好,按發(fā)票三個(gè)點(diǎn)的來做就可以啊,次月紅沖,然后再重新開。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問我們公司是一般納稅人,但是我們這個(gè)月只開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,下個(gè)月報(bào)稅能正常報(bào)嗎
答: 你好,不能,負(fù)數(shù)是不能申報(bào)的


四葉草 追問
2019-12-01 17:38
四葉草 追問
2019-12-01 17:38
maize老師 解答
2019-12-01 17:39
四葉草 追問
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maize老師 解答
2019-12-01 17:40
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maize老師 解答
2019-12-01 17:41
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四葉草 追問
2019-12-01 17:44
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2019-12-01 17:46
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四葉草 追問
2019-12-01 17:50
maize老師 解答
2019-12-01 17:52
四葉草 追問
2019-12-01 17:55
maize老師 解答
2019-12-01 17:55
四葉草 追問
2019-12-01 17:56
maize老師 解答
2019-12-02 08:45