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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-01 17:36

多開一張吧,這個(gè)成品油多開不能作廢,只能開負(fù)數(shù)發(fā)票

四葉草 追問

2019-12-01 17:38

當(dāng)月也要開負(fù)數(shù)對(duì)嗎?有紅字通知單嗎

四葉草 追問

2019-12-01 17:38

那我該怎么做賬那

maize老師 解答

2019-12-01 17:39

你是收到發(fā)票還是開出發(fā)票?

四葉草 追問

2019-12-01 17:39

我開出發(fā)票

maize老師 解答

2019-12-01 17:40

當(dāng)月也要開負(fù)數(shù)對(duì)嗎? 是的,

四葉草 追問

2019-12-01 17:40

這紅字通知單應(yīng)該誰開呀

maize老師 解答

2019-12-01 17:41

這個(gè),做賬你做2份藍(lán)字分錄,做紅字那個(gè)沖掉藍(lán)字分錄,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2019-12-01 17:41

這個(gè),做賬你做2份藍(lán)字分錄,做紅字那個(gè)沖掉藍(lán)字分錄,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)

四葉草 追問

2019-12-01 17:44

老師,紅字信息表誰開,

maize老師 解答

2019-12-01 17:46

購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證,就是銷售方開,對(duì)方認(rèn)證就是購(gòu)買方開

四葉草 追問

2019-12-01 17:47

明白了老師,謝謝老師

四葉草 追問

2019-12-01 17:50

老師,那負(fù)數(shù)發(fā)票的三聯(lián)都是我企業(yè)自己留著呀

maize老師 解答

2019-12-01 17:52

要是購(gòu)買方那邊沒有認(rèn)證,你這個(gè)就自己留著

四葉草 追問

2019-12-01 17:55

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-12-01 17:55

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

四葉草 追問

2019-12-01 17:56

好的

maize老師 解答

2019-12-02 08:45

你不管就可以,我這邊是我這邊結(jié)束我才可以回復(fù)別的學(xué)員問題,

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相關(guān)問題討論
你好,就這一張發(fā)票嗎?沒有其他的籃子發(fā)票嗎?
2022-04-01 11:45:50
你好,按發(fā)票三個(gè)點(diǎn)的來做就可以啊,次月紅沖,然后再重新開。
2021-10-13 14:27:21
你好 普票,不需要紅字信息表,直接負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-04-14 12:09:55
你好,不能,負(fù)數(shù)是不能申報(bào)的
2021-11-26 14:30:05
多開一張吧,這個(gè)成品油多開不能作廢,只能開負(fù)數(shù)發(fā)票
2019-12-01 17:36:42
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  • 我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃

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  • 老師您好,我們24年有一些研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳應(yīng)

    登錄電子稅務(wù)局(申報(bào)端),選擇“企稅年報(bào)”。 在填報(bào)列表中必須勾選《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 打開《A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,根據(jù)研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)賬和輔助賬,如實(shí)填入各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算表中“本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額”(行次51),點(diǎn)擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,確保加計(jì)扣除總額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“三、加計(jì)扣除”(行次25),點(diǎn)擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計(jì)扣除額已經(jīng)自動(dòng)計(jì)入表中“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(填寫A107010)”(行次17),點(diǎn)擊“保存”并提交申報(bào)。

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    企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。

  • @郭老師,郭老師有在嗎

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