請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

你好,老師,請問一下商貿行業,假如開出去100萬的收入,但是只有10萬的成本票,遠遠銷項大于進項,增值稅又交了,成本票遲遲沒有,老板一直不想進成本票,說啥交稅了就不采購成本票了?不瞞你說,老師,我公司有的發票開具的內容和實際供貨有點出入,所以,你看幫我順順,謝謝
答: 想少交增值稅就要取得進項發票,所得稅沒有成本票可以先估點成本,后面回來發票就可 以
#提問#老師 問下,成本里只有材料發票,人工發票沒有,交增值稅,銷項-進項,人工發票沒有是不是就交的增值稅和附加稅多?
答: 你好,是的,是這樣的,是正式的員工也可以編工資表入賬,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我收到汽油發票可以直接進去成本嗎?借:主營業務成本 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:現金或銀行
答: 你好,你單位是什么性質的企業?
老師,本月做進項轉出分錄。1.借:成本費用 貸:應交稅費一應交增值稅(進項轉出)2、借:應交稅費一應交增值稅(進項轉出) 貸:應交稅費一未交增值稅這樣,未交增值稅貸方有余額?
原先可以抵扣現在要進項稅額轉出,是不是要增加相對應的成本,借,主營業務成本貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出借進項稅額轉出貸轉出未交增值稅借轉出未交增值稅貸,未交增值稅借未交增值稅貸銀行存款
月底增值稅 進項銷項處理分錄 借:增值稅銷項 貸:增值稅進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 請問這里的進項銷項是本月發生額還是余額


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2019-11-29 15:38
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2019-11-29 15:47
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2019-11-29 16:19
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2019-11-29 18:56