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sunny
于2019-11-29 15:00 發布 ??1653次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-11-29 15:01
你好,借:管理費用 貸:應交稅費——未交增值稅
sunny 追問
2019-11-29 15:02
只能做費用處理嗎不能有其他調整嗎,這個應該是系統四舍五入造成的。
立紅老師 解答
2019-11-29 15:21
你好,是的,都是做費用處理
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公司計提的增值稅跟實際繳納的增值稅有差異,計提比實際繳納的多,導致未交增值稅貸方有余額,要怎么調整?借:未交增值稅 貸:主營業務收入?
答: 你好 把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計提增值稅金額
計提增值稅未交增值稅與實際繳納差一分錢,這一分錢如何調整呢
答: 通過營業外收支科目進行調整就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
19年老師問下未交增值稅貸方多了8538.49我看了是2月計提是11536.99實際只有繳稅2998.5這怎么 調整
答: 需要和之前比對看啥,這個為啥會不一致,是不是賬做不對,
老師,前任會計把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現在怎么調整到未交增值稅科目?
討論
繳納增值稅的時候,用作計提嗎?計提稅金 借:應交增值稅—轉出未交 貸:應交稅費——未交增值稅
一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄上月計提本月繳納,先在上月計提,本月繳納即可計提: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅繳納: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款本月直接繳納,是不是不用計提,直接繳納,并在月底進行結轉? 繳納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結轉時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
增值稅之前每月未結轉,繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結轉調整,轉入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調整
一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄,上月計提本月繳納,先在上月計提,本月繳納即可計提: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅繳納: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款本月直接繳納,是不是不用計提,直接繳納,并在月底進行結轉? 繳納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結轉時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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職稱:中級會計師,稅務師
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sunny 追問
2019-11-29 15:02
立紅老師 解答
2019-11-29 15:21