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樸實的胡蘿卜
于2019-11-29 13:35 發布 ??978次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-11-29 13:35
減免稅是,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用
樸實的胡蘿卜 追問
2019-11-29 13:58
退役軍人前三年每人每年9000元扣減增值稅,怎么入賬
辜老師 解答
2019-11-29 13:59
轉入營業外收入的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
開票系統的技術維護280怎么做減免稅科目
答: 減免稅是,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用
老師 增值稅系統減免稅填的正確嗎?
答: 你好,你把你填寫的截個圖幫你看一下。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
減免稅的分錄是怎么做,開票系統的減免稅額全額抵扣的
答: 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用
財務系統里沒有減免稅這項怎么辦,自己增加,在什么科目下加
討論
減免稅計入哪個科目?
老師,減免稅繳費退費100多,計入哪個科目
老師好,請問航天科技年度減免稅的金額,就這樣一直留著?怎么才能把減免稅的科目平帳呢?
老師:我在做開票系統升級費用560元的時候,會計分錄是這樣寫的: 借:應交稅費-進項 560 貸:庫存現金560 這樣可以嗎? 今天我看到老師是這樣做的: 借:管理費用560 貸:庫存現金 借:應交稅費(減免)560 貸:營業外收錄560 麻煩老師解惑。。。。
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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樸實的胡蘿卜 追問
2019-11-29 13:58
辜老師 解答
2019-11-29 13:59