申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

#提問#我做出來的社保費實際總共5萬,我們之前的財務做的社保費總計是4.9萬,我的合計費用比她的高,(工資都是現金發)做出來庫存現金余額比她多了社保費的差額1000元,這是哪里出現了問題?
答: 你好,繳納的基數是一樣的嗎
老師,我們公司業務都很簡單的,然后基本都是報銷費用那些吧。我看到以前財務是這樣登記的,我不太明白,報銷明明是費用增加,為什么放貸方呢是不是這個表其實是庫存現金日記表
答: 這是庫存現金帳,費用報銷時,費用會增加,現金會減少,所以記在貸方
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 借方是庫存現金。借方也是財務費用紅字 是不是說明收到利息了 為什么不是借庫存現金貸財務費用呢
答: 同學你好 收到利息是借財務費用利息收入負數借銀行存款


小清新 追問
2019-11-29 13:31
樸老師 解答
2019-11-29 13:33
小清新 追問
2019-11-29 14:05
樸老師 解答
2019-11-29 14:21
小清新 追問
2019-11-29 14:59
樸老師 解答
2019-11-29 15:06