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潔婷
于2018-09-27 10:53 發布 ??595次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-09-27 10:54
上述分錄處理正確,是這樣的
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老師,我們購買了金稅盤490,賬上借:管理費用 貸:銀行存款 但是專票拿去認證了,現在做進項轉出,分錄怎么做?
答: 同學您好 請問您管理費用入賬多少?
購買金稅盤,還沒有低扣,分錄是借管理費用200貸銀行存款200元
答: 上述分錄處理正確,是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
之前取得金稅盤發票時做了借管理費用,貸銀行存款,結轉了損益,現金要用金稅盤抵稅,怎么做分錄?
答: 您好 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
金稅盤繳費時候分錄是不是借:管理費用 貸:銀行存款 抵稅時候分錄是什么
討論
購買820金稅盤,是不是借 管理費用,貸銀行存款,哪個月全額抵扣時再做分錄,借應交稅費,貸管理費用
買稅控盤時借管理費用,貸銀行存款抵扣時分錄怎么做
您好,老師,9月購買的金稅盤9月借:管理費用 貸:銀行存款 ,11月認證抵扣后怎么做會計分錄呢
買稅控盤時,分錄做了借:管理費用,貸:銀行存款,到了月末抵扣時分錄怎么做?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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