
老師,請(qǐng)問,在5.6.7.8.9月份已經(jīng)計(jì)提了水電費(fèi)。借:管理費(fèi)用 5000 制造費(fèi)用 6000 貸:應(yīng)付賬款-A工業(yè)園但是,10月份才開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該怎么做呀?
答: 沖銷上面的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬。
老師,預(yù)計(jì)廠房租金可以借管理費(fèi)用廠租,借制造費(fèi)用廠租,借應(yīng)付賬款/預(yù)計(jì)應(yīng)付進(jìn)項(xiàng)稅票款,貸應(yīng)付賬款/廠房公司嗎這樣做可以嗎?
答: 你好進(jìn)項(xiàng)不需要暫估 只暫估其他的就可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)外購電力、動(dòng)力在支付款項(xiàng)時(shí)都是先作暫付款處理,待每月末再作分配,但有一個(gè)題目看不懂。如下: 企業(yè)先收到電力公司開來電費(fèi)單據(jù)38000元,但到當(dāng)月末,經(jīng)企業(yè)計(jì)算,應(yīng)付電費(fèi)應(yīng)為38400元,其中車間用電25600元,行政用電12800元,題目中處理:1)借應(yīng)付賬款 38000 貸銀存38000;2)借制造費(fèi)用25600 管理費(fèi)用12800 貸應(yīng)付賬款38400 以上題目中應(yīng)付賬款是不平的,應(yīng)作如何處理?
答: 應(yīng)該是結(jié)算期間不致造成的。這個(gè)差額暫不處理,沖下次的電費(fèi)單據(jù)。


言午宵燕 追問
2019-11-28 15:53
方亮老師 解答
2019-11-28 15:55