
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤是管理費(fèi)用借方減去財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方嗎?未分配利潤的會計(jì)科目應(yīng)該是什么?因?yàn)槊看巫鰣?bào)表的時候未分配利潤這一欄我都是手工打入的
答: 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+利潤表凈利潤
老師未分配利潤和那幾個科目有關(guān)啊,我怎么算了管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi),營銷費(fèi)用,怎么和未分配利潤不一致啊
答: 你好,未分配利潤是金額是本年利潤轉(zhuǎn)進(jìn)去的,和所有損益類賬戶都有關(guān)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期間費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用了,那月末也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎及利潤分配~未分配利潤嗎?報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是以虧損列示?
答: 籌建期間可以把相關(guān)的費(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi)用,分3年攤銷。


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2019-11-27 13:50
辜老師 解答
2019-11-27 14:42
???? 追問
2019-11-27 14:44
辜老師 解答
2019-11-27 14:45