
確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 請(qǐng)問確認(rèn)免稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
答: 您好 請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人么
一次性開票,分期確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄中借 應(yīng)付賬款 貨 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額金額怎么填?
答: 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。 應(yīng)收賬款是發(fā)票的價(jià)稅合計(jì), 預(yù)收賬款是發(fā)票的不含稅金額, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個(gè)是發(fā)票的稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:對(duì)于提前確認(rèn)了收入,但未確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)的,增值稅應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”,還是應(yīng)該先計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”,然后再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:其他流動(dòng)負(fù)債 。把他重分類進(jìn)其他流動(dòng)負(fù)債?
答: 直接做到應(yīng)交稅費(fèi),待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)里面就可以了。


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2019-11-27 13:17
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