老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡易計稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機(jī)械不包含柴油費(fèi), 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應(yīng)付款100 做營業(yè)外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業(yè)所得稅 答

外地預(yù)繳的百分之二怎么做賬?本地繳納的剩下的百分之七的銷項稅 有進(jìn)項全部抵扣了,怎么做賬?還本地還需要交附加稅嗎
答: 外地預(yù)繳的要去本地稅局大廳填寫在預(yù)繳那里
你好,請問,進(jìn)項稅加計扣除10%;8月申報7月增值稅時,進(jìn)項大于銷項,附表四填寫了加計抵扣10%的進(jìn)項稅,請問7月做賬,加計抵扣分錄怎么做。
答: 你沒有實(shí)際抵扣,不用賬務(wù)處理的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司不運(yùn)行了,但是發(fā)現(xiàn)7月份有筆銷項稅沒做上,當(dāng)時對應(yīng)的進(jìn)項票也沒有認(rèn)證抵扣,12月份認(rèn)證抵扣的,7月份產(chǎn)生了銷項稅和附加稅需要繳納,銷項稅應(yīng)該可以用后期進(jìn)項抵扣,但是附加稅怎么辦,金額挺大,有十幾萬?
答: 附加稅是根據(jù)增值稅計算的,怎么會那么大啊?


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2019-11-27 13:26
樸老師 解答
2019-11-27 13:27
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2019-11-27 13:27
樸老師 解答
2019-11-27 13:29
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2019-11-27 13:30
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2019-11-27 13:36