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飛天小能豆
于2019-08-29 16:14 發布 ??1673次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-08-29 16:15
你沒有實際抵扣,不用賬務處理的
飛天小能豆 追問
2019-08-29 16:17
但附表四填的加計抵扣有結余啊?
2019-08-29 16:20
那實際抵扣時怎么做?
辜老師 解答
2019-08-29 16:34
有結余沒有關系的,實際抵減的時候,借:應交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
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當月申報增值稅進項稅額轉出,那做賬時分錄是?
答: 你為啥進項稅額轉出,之前對應不含稅那個做啥分錄
免增值稅企業 進項稅額 銷項稅額這塊怎么處理賬務?怎么做分錄 申報增值稅怎么報
答: 你好,同學。 這部分計入營業外收入-減免稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,請問,進項稅加計扣除10%;8月申報7月增值稅時,進項大于銷項,附表四填寫了加計抵扣10%的進項稅,請問7月做賬,加計抵扣分錄怎么做。
答: 你沒有實際抵扣,不用賬務處理的
增值稅銷項-進項=負數 這種情況下增值稅申報時可以0申報嗎?還有做結轉分錄該怎么做?
討論
老師,增值稅納稅申報表有進項稅額轉出,如何做分錄?
增值稅申報抵扣的進項稅額時,要做這樣一筆分錄?
留底增值稅 抵減本期欠增值稅 申報表已做進項稅額轉出 ,分錄要 怎么做
增值稅申報表上體現的進項稅轉出,會計分錄怎么做
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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飛天小能豆 追問
2019-08-29 16:17
飛天小能豆 追問
2019-08-29 16:20
辜老師 解答
2019-08-29 16:34