
老師,新工程開工預付款,都開票了,我做了暫估,借:工程施工300萬貸:其他應付款-其他預計支出300萬,開票記了借:應收賬款300萬 貸:工程結算收入 2752293.58應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),247706.42,因為是新開工,沒有成本,我這樣做賬不合理,是提早確認了收入,我該如何調整一下賬務呢?請老師詳細說明
答: 您好,收到預付款借銀行存款貸預收賬款,開票借預收賬款 貸工程結算 銷項稅。工程按完工百分比確認收入和成本,現在是新開工不確認。
去年一筆收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額錯記成其他應付款了,要怎么調賬?
答: 借其他應付款,貸應交稅費、應交增值稅銷項。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一筆進項稅額,發票誤 進項勾選,現在報銷的同事還沒回來(一筆住宿費),應該怎樣做賬 可以 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:其它應付款——個人款項 等到下月報銷的時候,借——其他應付款-個人款項 貸:銀行存款 把這筆稅額沖銷可以嗎 還有沒有更好的方法呢
答: 您好,可以的。 沒其他好辦法了。


????平淡是真 追問
2019-11-27 12:07
洛洛老師 解答
2019-11-27 12:23