老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

請問當月取得的固定資產是不是即使不使用也得在當月入賬,當月沒取得發票的,金額確定的,是不是可以借:固定資產(不含稅)貸其他應付款。在次月取得發票后,補提進項稅,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸其他應付款。然后借其他應付款;貸銀行存款。
答: 同學你好, 是的,固定資產取得的當月就要入賬的 金額確定的,你的分錄都是對的,還有就是固定資產次月要記得提折舊
有一筆進項稅額,發票誤 進項勾選,現在報銷的同事還沒回來(一筆住宿費),應該怎樣做賬 可以 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:其它應付款——個人款項 等到下月報銷的時候,借——其他應付款-個人款項 貸:銀行存款 把這筆稅額沖銷可以嗎 還有沒有更好的方法呢
答: 您好,可以的。 沒其他好辦法了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,比如物業公司收到維修基金1000元,公司做賬: 借:銀行存款 1030 貸:其他應付款 1030 . 等第三方維修時支付維修費時 借:其他應付款 1000 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)30 貸:銀行存款 1030 那這樣的話其他應付款借方和貸方一直有差額部分30,這部分差額怎么處理?
答: 你好 你們支付維修基金可以抵扣進項稅的話 收到的話 就需要確認銷項稅


豆豆 追問
2018-09-09 16:28
豆豆 追問
2018-09-09 16:29
大衛 解答
2018-09-10 08:32
豆豆 追問
2018-09-10 08:37
大衛 解答
2018-09-10 09:12
豆豆 追問
2018-09-10 10:06
大衛 解答
2018-09-10 15:30