
上一年賠償款做錯到營業費用-維修費,今年想將其調整到其他應付款-賠償款,如何調整?原本分錄是:墊付賠償款:借:營業費用-維修費 貸:銀行存款 收到保險公司賠償款:借:銀行 貸:應付-保險公司
答: 調整分錄 借:應付~保險公司 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤
為什么有些企業的繳納員工住房公積金借方是其他應付款和營業費用 貸銀行存款?其他應付款和營業費用為什么金額一樣?
答: 你好,借營業費用貸其他應付款這么做的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
答: 建議你按月計提 七月份計提兩個月的,八月份計提八月份的
郭老師
職稱: 初級會計師
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???? 追問
2019-11-27 10:44
郭老師 解答
2019-11-27 10:46
???? 追問
2019-11-27 10:50
郭老師 解答
2019-11-27 10:52