
上一年賠償款做錯(cuò)到營業(yè)費(fèi)用-維修費(fèi),今年想將其調(diào)整到其他應(yīng)付款-賠償款,如何調(diào)整?原本分錄是:墊付賠償款:借:營業(yè)費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:銀行存款 收到保險(xiǎn)公司賠償款:借:銀行 貸:應(yīng)付-保險(xiǎn)公司
答: 調(diào)整分錄 借:應(yīng)付~保險(xiǎn)公司 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
為什么有些企業(yè)的繳納員工住房公積金借方是其他應(yīng)付款和營業(yè)費(fèi)用 貸銀行存款?其他應(yīng)付款和營業(yè)費(fèi)用為什么金額一樣?
答: 你好,借營業(yè)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款這么做的?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費(fèi),8月扣繳兩個(gè)月的費(fèi)用,那我計(jì)提是不是6月計(jì)提7月社保,7月計(jì)提8月社保,然后8月扣費(fèi)的時(shí)候直接借:其他應(yīng)付款 (兩個(gè)月合計(jì))貸:銀行存款,這樣對么?
答: 建議你按月計(jì)提 七月份計(jì)提兩個(gè)月的,八月份計(jì)提八月份的


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2019-04-05 00:42
陳詩晗老師 解答
2019-04-05 08:32