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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-25 14:25

你是首先做40萬負數收入處理,然后20萬正數收入處理。

不老花 追問

2019-11-25 14:42

去年的不是入以前年度損益調整嗎?還有未分配利潤?

陳詩晗老師 解答

2019-11-25 14:47

是通過以前年度損益調整處理
借,應收帳款-40
貸,以前年度損益調整,-40
借,應收帳款20
貸,以前年度損益調整20
借,未分配利潤20
貸,以前年度損益調整20

不老花 追問

2019-11-25 16:19

那怎么40萬負數收入?蒙圈了怎么回事啊

陳詩晗老師 解答

2019-11-25 18:10

以前年度損益調整就是你的收入,只是跨年了收入用了以前年度損益調整

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您好 還沒有收到發票 暫時不需要寫分錄
2022-03-01 21:11:11
你好,你給對方開的發票是什么業務的?
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你好,1.你還是做1000收入 2.要開發票
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2019-11-10 15:24:18
借:應收賬款 貸:XX收入 應交稅費
2019-07-15 10:02:19
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    1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目)61465,貸:應付職工薪酬-工資61465 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應交稅費-個人所得稅401.13 其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目)26838.62,貸:應付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保26838.62,其他應付款-個人負擔社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13

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