早上好方老師,我公司是物業(yè)公司,收到客戶交的水電費(fèi)要用什么科目做賬呢?我剛才想到的是管理費(fèi)用,后面覺得應(yīng)該不是,想到其他應(yīng)付款,水電費(fèi)是代收的費(fèi)用,到時候是要交給水電相關(guān)部門的,糾結(jié)?
☆萍☆
于2019-11-25 10:41 發(fā)布 ??724次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-11-25 11:02
你好,你給用戶開發(fā)票的嗎
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你好,你給用戶開發(fā)票的嗎
2019-11-25 11:02:59

你好同學(xué),如果是只有企業(yè)員工去吃飯,沒有企業(yè)以外的人員一起出去吃飯,就做
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:銀行存款(應(yīng)付/其他應(yīng)付)
如果有企業(yè)以外的人員一起去吃飯,就做
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款(應(yīng)付/其他應(yīng)付)
2019-10-30 09:35:17

收到發(fā)票時,分錄不對吧。借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款-AA物業(yè)公司 2萬
付款時分錄,借:其他應(yīng)付款-AA物業(yè)公司 2萬 貸:銀行存款 2萬 附件為物業(yè)公司出具的更名的相關(guān)說明,加蓋物業(yè)公司公章。
2018-04-08 22:32:25

主要是你人工和維修費(fèi),其他基本上是固定資產(chǎn)
2019-07-02 10:03:54

你可以先入固定資產(chǎn),發(fā)票到了再附上去,基本戶沒有可以做款掛其他應(yīng)付款的
2017-05-01 16:01:34
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2019-11-25 11:04
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2019-11-25 11:05
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