
早上好方老師,我公司是物業公司,收到客戶交的水電費要用什么科目做賬呢?我剛才想到的是管理費用,后面覺得應該不是,想到其他應付款,水電費是代收的費用,到時候是要交給水電相關部門的,糾結?
答: 你好,你給用戶開發票的嗎
物業公司員工出去吃飯 是借管理費用 福利費 貸 其他應付款嗎
答: 你好同學,如果是只有企業員工去吃飯,沒有企業以外的人員一起出去吃飯,就做 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款(應付/其他應付) 如果有企業以外的人員一起去吃飯,就做 借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款(應付/其他應付)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果“aa物業公司”在2017.8月份開來了“8月份的租金發票2萬元”8月份的租金發票2萬元,收到發票,借:其他應付款-aa物業公司 2萬 貸:管理費用 2萬 對方在2017年10月份的時候更改了公司名“dd物業公司”,(開戶行,賬號都更改了)2018.2月份銀付“dd物業公司”8月份租金2萬,此時我該如何做分錄?
答: 收到發票時,分錄不對吧。借:管理費用2萬 貸:其他應付款-AA物業公司 2萬 付款時分錄,借:其他應付款-AA物業公司 2萬 貸:銀行存款 2萬 附件為物業公司出具的更名的相關說明,加蓋物業公司公章。

