
稅控服務費280元只能在要交增值稅的時候才填減免表是嗎?如果一年內都沒有交稅的,當年的服務費就不能用做減免稅款了是吧?
答: 您好 可以繳款后取得發票就填減免稅明細表 實際抵減額這欄不填寫
稅控系統年服務費,抵減稅時 是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 還是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入?
答: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
免稅企業的稅控服務費也可以放在應交增值稅-減免稅款里等以后抵減嗎?因為暫時不用交增值稅。
答: 可以的,可以放在里面的


安靜的小海豚 追問
2019-11-21 15:57
bamboo老師 解答
2019-11-21 15:58