
老師好,我想問一下,酒店行業預收的款項,已經開票了,開票的話正確的票應該怎么開?需要交增值稅嗎?成本怎么結轉?
答: 你好,是什么東西的收入就開什么,開票了就需要交增值稅,結轉成本借:主營業務成本 貸:銀行存款等
房地產公司的問題,營改增前的老項目,現在要結轉收入和成本、稅費,財務如何處理賬務?會計的問題是:1.收入確定為不含稅收入,成本結轉是含稅的對不對?2.原來預收的房款是按不含稅價的3%預交增值稅,現在全部結轉收入,是按結轉的收入直接補交2%增值稅?還是可以用其他項目收入預交的稅款里扣除?
答: 1,收入,成本 費用都是不含稅收入入賬的 2,先算出全部收入是多少來算出全部的增值稅,計算出的增值稅再多退少補
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司A工程增加工程量預付39200元,收到78400元增值專票,已完工,記借:1408.04施工工程成本67008.55元,2221.01.01應交稅費-增值稅-進項11391.45元;貨:預付賬款39200元,銀行存款39200元。然后在月未結轉成本記借5401.02主營業務成本67008.55元,貨:1408.04施工工程成本67008.55元?因為結轉時用什么可做憑證??/還是第二種,付款時直接借:預付賬款39200元,銀行存款39200元,78400元的發票在月底結轉成本,借:5401.02主營業務成本,借:2221.01.01應交稅費-增值稅-進項,貨:預付賬款78400元。
答: 結轉主營業務成本時,按完工程度*歸集的工程施工成本(自己做一張歸集分配表,然后做分錄,就可以了)


虛心的御姐 追問
2019-11-15 18:57
小云老師 解答
2019-11-15 19:15
虛心的御姐 追問
2019-11-15 19:18
小云老師 解答
2019-11-15 20:31