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直率的樓房
于2019-11-15 14:41 發布 ??1926次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-11-15 14:46
你好同學不會再交稅的同學
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你好,我的問題是,外貿企業用于退稅的進項發票退稅勾選后,發現有誤,隔月開具紅字信息申請單選擇了已抵扣,對方開具了對應紅字發票未開藍字,申報的時候,紅字填零,這樣操作會不會讓交稅
答: 你好同學 不會再交稅的同學
外貿出口企業,收到進項發票已選外貿出口退稅,現發票有誤退回,申請紅字發票,我收到負數發票報稅時要進項轉出吧,在那張表填呢?
答: 答疑原來也不及時的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
外貿出口企業,收到進項發票已選 外貿出口退稅,現發票有誤,申請紅字發票時,是選 已抵扣,還是未抵扣
答: 選擇已抵扣開具紅字發票信息
外貿企業用于出口退稅的進項發票紅沖后如何申報?
討論
老師你好,外貿企業收到紅字發票怎么申報增值稅
老師,現有一外貿企業上期認證了發票但未申報抵扣,現發現該發票有誤做了紅字沖紅,該期申報增值稅報表后發現需補交沖紅發票進項稅額,請問該如何填寫增值稅報表
你好,老師,我們是外貿企業,7月份我有張紅字發票對應的是6月份的發票,這月申報時自動帶出20行的紅沖數據,可這張發票我在6月已認證且申報時已經列在26.28行不允許抵扣,那這月我應該填哪行去抵消紅沖的金額呢
外貿企業,現在需退回上個月已認證未申報抵扣的發票,要怎么處理能開紅字發票嗎
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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