老師,股權折價轉讓賬務方面要怎么處理 問
你是股權轉讓方嗎? 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答
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老師,增值稅和附加稅能放一起計提嗎?借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交增值稅應交稅費-應交城建稅應交稅費-應交教育附加稅應交稅費-應交地方教育附加
我在清算未交稅金及附加 一個是應交增值稅減去已交增值稅乘以相應稅率和應交稅金及附加減去已交稅金及附加 算出未交稅金及附加得出的結果不一樣呢
增值稅 和 稅金及附加,繳納的時候是分錄為借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 稅金及附加貸:銀行存款還是應該是借:應交——應交(銷) 應交稅費——應交城建稅 應交稅費——應交教育費附加貸:銀行存款
我每月計提下月應交增值稅及附加,每月繳納上學應交增值稅及附加,現在應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅里面有一大筆金額,這種需要做憑證不

