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高利
于2019-11-13 21:25 發布 ??932次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-11-13 21:28
您好,當月未認證的,借應交稅費-待認證進項稅額,未抵扣的500,最終在月末結轉進項和銷項以后會轉到了轉出未交增值稅,也就是借轉出未交增值稅2000貸進項稅額2000,借銷項稅額1500貸轉出未交增值稅1500,這樣您的轉出未交增值稅的余額是借方500,就說明是有留底500
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老師您好,抵扣的進項發票我分錄這樣做合適不
答: 你好,您的分錄做的是正確的。
去年待抵扣的進項發票今年抵扣了怎么錄分錄
答: 借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費待抵扣進項稅額就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司在做進項發票的時候,屬于要留40%到明年待抵扣的,那么分錄要怎么做?這些發票不是馬上收到馬上認證的
答: 借:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅) 貸:應付賬款等
發給工人的口杯在進項發票昨抵扣,做帳如何分錄
討論
認證了一張進項發票,等到這張發票抵扣完了,再做一筆分錄嗎?
老師請問商貿出口,進項發票收到已經抵扣勾選,分錄怎么做
請問口罩行業開進來的食品進項發票,能抵扣嗎?分錄怎么做?
本月認證抵扣了上月所屬期的進項發票,那么入賬分錄是??
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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