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青椒土豆絲
于2019-11-13 14:59 發(fā)布 ??794次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-11-13 15:10
你好,發(fā)票開具給你,然后你作為成本處理。
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請問老師,我們是勞務承包掛靠方,發(fā)生了部分材料采購,貨款我們公司現(xiàn)金支付的,材料供應商發(fā)票開給誰?會計分錄怎么做?
答: 你好,發(fā)票開具給你,然后你作為成本處理。
公司兩個項目采購的材料,但是材料供應商只開了一張發(fā)票,如何區(qū)分?
答: 你好,你可以在原材料下面根據(jù)項目設置明細核算
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問采購材料的分錄應該怎么做,已經(jīng)收到供應商開具的發(fā)票
答: 你好!借原材料 貸應付賬款等
買的原材料,由于供應商開票比較遲,采購員拿了其他費用票有了報銷,后期供應商發(fā)票開來了怎么走賬?
討論
實際材料采購和付款金額一致,但供應商發(fā)票金額多開,怎么做帳?
采購退貨,比如退回5000千,因為某些原因供應商如果只認一半,這個供應商發(fā)票怎么開?
借其他公司資質(zhì)接了個裝修工程1600萬,被掛靠方要求提供1000萬的材料票,并要求提供的發(fā)票不能超三家供應商,但上千種的材料在很多家供應商采購,怎樣才能滿足被掛靠方的要求呢
我們一共購買8萬的材料,發(fā)票已收到,由我們經(jīng)理個人取現(xiàn)先付了2萬,但材料供應商要求先把2萬塊打到我們公司的賬戶上,然后我們在公對公打給他們8萬,那么,這筆分錄我應該怎么做呢
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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