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遇見?
于2019-11-13 14:37 發(fā)布 ??1237次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-13 14:39
你好,你想問的問題具體是?
遇見? 追問
2019-11-13 14:43
我們公司福利費用,取得專票已經(jīng)認證了分錄就是借;管理費用等科目 ,應交稅費——應交增值稅(進項稅額), 貸;應付職工薪酬-福利費借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目 借;管理費用等科目,貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
我是這樣做的
但是報稅的時候就不會報了
鄒老師 解答
2019-11-13 14:44
你好,把進項稅額轉出的稅額填寫在附表二相應欄次就是了
2019-11-13 14:45
增值稅附表二怎么填寫呢?
2019-11-13 14:46
你好,在附表二的進項稅額轉出欄次填寫轉出的進項稅額就是了
2019-11-13 14:47
你好,針對這個圖片有什么疑問?
2019-11-13 14:52
但是,附表二中,其它里面我應該寫金額是寫多少呢?
2019-11-13 14:54
你好,按沒有轉出之前的進項稅額填寫,然后把不能抵扣的部分做進項稅額轉出處理
2019-11-13 15:03
但是系統(tǒng)顯示有問題
你好,提示的問題是?
2019-11-13 15:05
說當時專票認證金額合計是13117.42元,附表二第二欄是本期認證相符且申報抵扣金額是68488.85元
2019-11-13 15:06
當期專票認證金額是合計是402.58元
你好,是什么原因導致認證的金額與你填寫的進項金額不一致?
2019-11-13 15:07
是不是因為我認證的時候因為我認證成不抵扣的了
2019-11-13 15:08
就是我剛剛發(fā)給你的那個圖片
你好,既然不抵扣,那 就不需要認證才是啊
2019-11-13 15:12
不需要認證嗎?發(fā)票不是因為認證了,所以才做的進項稅額轉出嗎?
2019-11-13 15:14
你好,我是說如果正常不抵扣的進項稅額不需要認證,而不是認證了再轉出而你這里認證了福利費的進項發(fā)票,就需要把不能抵扣的部分做進項稅額轉出處理
2019-11-13 15:29
好的??????我明白了,非常感謝您
2019-11-13 15:30
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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有進項稅的轉出的計提增值稅
答: 你好,你想問的問題具體是?
農(nóng)收企業(yè),有9%+1%的加計扣除!想問一下月末計提增值稅進項稅時,1%是否要一起計提啊!
答: 你好! 可以一起計提的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月份進項大于銷項 增值稅有留底 怎么計提增值稅?
答: 你好!進項大于銷項不用計提增值稅
在12月份銷項比進項大,當月用不用計提增值稅呀
討論
銷項100,進項90,如何計提增值稅啊
上期留底5萬,本月銷項15萬,進項4萬,加計抵減有2500,本月計提增值稅的時候,金額是按照加計抵減后的金額計提,還是按照15-5+4=6萬來計提增值稅啊?
月底計提增值稅時只有進項沒有銷項怎么處理呢
本月增值稅銷項大于進項,期末需要計提增值稅嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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