老師你好有一筆分錄7月份是接:管理費用 20萬 貸:銀行存款20萬,但是這筆分錄有問題,10月份的時候調賬了 正確的應該是借:其他應收款20萬,貸:銀行存款20萬;那我7月份錯誤的分錄怎么寫,是寫借:管理費用-20貸:銀行存款-20么? 但是我的利潤表管理費用變成了負數(shù)這樣是不是錯了
安詳?shù)男『?/p>
于2019-11-12 16:53 發(fā)布 ??814次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-12 16:54
你好
7月份,借:管理費用 20萬 貸:銀行存款20萬
正確的應該是借:其他應收款20萬,貸:銀行存款20萬
那就這樣做調整分錄就是了,借;其他應收款20萬,貸;管理費用20萬
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你好同學,僅供參考:
差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:借:其他應收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費用已經發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。
希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-03-01 17:05:14

你好!這個屬于費用會計處理,
2021-12-17 06:53:31

借銀行存款貸,其他應收款。
2021-11-24 11:04:23

你好,分錄沒有錯,就是這樣做
2021-06-16 00:05:39

借其他應收款1萬貸銀行存款。
2021-05-24 13:18:58
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2019-11-12 17:31
鄒老師 解答
2019-11-12 17:33