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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-12 16:51

代繳的,你通過往來科目核算就是了

Me 追問

2019-11-12 17:02

老師,有個問題哦,就是收到客戶代繳的車險的費用,借:銀行  貸:其他應付  ,那么付給保險公司的時候,就是借:其他應收-保險公司   貸:銀行,那么收到客戶代繳的保險費用,也就是其他應付這個科目不是掛賬了嗎?  另外支付保險公司的這個科目也掛賬的,怎么沖銷啊    還是我的分錄就有問題,麻煩老師指點

辜老師 解答

2019-11-12 17:20

收到的時候,借:銀行 貸:其他應付 ,
支付的時候,借,其他應付款,貸,銀行存款

Me 追問

2019-11-12 17:36

比如給A客戶代繳,收到款的的時候,借:銀行存款  貸:其他應付-A,  支付給保險公司的時候,借:其他應付-A  貸:銀行存款  ,有個問題就是,收款的時候,付款是A,但是支付的時候,收款方式保險公司

辜老師 解答

2019-11-13 09:27

收到的,應該就是其他應付款~保險公司

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相關問題討論
代繳的,你通過往來科目核算就是了
2019-11-12 16:51:07
你好,這個你得問問做分錄的同事哦,不明白為什么銀行收款不做賬
2020-06-08 12:19:07
借:銀行存款 貸:其他應付款-定金
2019-09-10 15:41:49
同學你好 一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、 發生清理費用時 借:固定資產清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:營業外收入 2、 如果是凈損失 借:營業外支出 貸:固定資產清理
2021-09-14 12:30:33
借銀行存款10萬,應收賬款10萬,貸收入20萬
2019-01-11 11:23:26
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