
老師,事業單位付工程款借:其他應付款5000貸:銀行存款5000(這筆款項原本應該從零余額賬戶支付現在暫時用銀行存款賬戶支付)那么在建工程要怎能做?后期零余額賬戶會將錢退還給銀行存款戶
答: 借,在建工程 貸,其他應付款 借,銀行存款 貸,零余額賬戶用款額度
老師,事業單位先墊付工程款,借,其他應付款,貸,銀行存款。收到上級撥付的工程款后,借,銀行存款,貸,其他應付款,這樣行嗎
答: 你好,那樣分錄也是可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,事業單位績效工資下沉到業務活動費/公共衛生服務,我是借:業務活動費,貸:銀行存款,現在發現老會計計提在其他應付款,應該怎么把其他應付款的貸方金額,轉為業務活動費里
答: 你好! 老會計是怎么做的分錄呢
我是全額撥款的事業單位,政府拆遷,去年2018年給我們撥了一筆補償款,我當時,借記銀行存款,貸記其他應付款,今年我把這筆補償款付出去了,是借其他應付款,貸銀行存款,那我預算會計用不用做呀?
事業單位:請問去年我將一筆退款做成 借:銀行存款 貸:其他應付款 年終的時候結轉收入了結轉分錄是借:其他應付款 貸:其他收入。但是現在這筆款要求上交國庫我要怎么做?
事業單位收到國庫劃撥剩余金額(實際上是代扣個人醫社保部分)請問這比分錄怎么做是借:銀行存款 貸:財政收入 還是 借:銀行存款 貸:其他應付款-社保、醫保、公積金。??


Victoria勝利 追問
2019-11-12 12:25
陳詩晗老師 解答
2019-11-12 12:54
Victoria勝利 追問
2019-11-12 12:57
陳詩晗老師 解答
2019-11-12 13:01
Victoria勝利 追問
2019-11-12 13:04
陳詩晗老師 解答
2019-11-12 13:14
Victoria勝利 追問
2019-11-12 13:15
陳詩晗老師 解答
2019-11-12 15:12