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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-08 10:01

你這個進項稅額 和銷售稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面么?

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2019-11-08 10:03

是不是還有一步,借銷項稅,貸進項稅額,差額轉(zhuǎn)出未交增值23.01

maize老師 解答

2019-11-08 10:10

是的,需要把進項稅額和銷售稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2019-11-08 10:27

老師9月份的印花稅計提多了,在10月份的時候可以紅沖再計提再交納嗎,這樣的話稅金及附加就出現(xiàn)負數(shù)了,有沒有影響

maize老師 解答

2019-11-08 10:29

沒影響,就是看你稅局那邊是不是設(shè)置不能是負數(shù)

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2019-11-08 10:30

好的,謝謝

maize老師 解答

2019-11-08 12:37

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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