
老師,銷項大于進項時,當月不做憑證,次月繳款時做:借:應交稅費-已交稅金 貸 銀行存款 ?
答: 我個人認為可以不做結轉,年底一次性結轉。不過現在好多都是月末會結轉到未交稅金呢。
已經交了地稅印花稅憑證,國稅增值稅憑證,電池消費稅憑證,怎樣做?1、借管理費用-地稅印花稅,貸銀行 2、借應交稅金-應交增值稅(已交稅金),貸銀行 3、借應交稅金-應交消費稅(應交營業稅),貸銀行 這樣做對嗎?
答: 對的啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應該是“借管理費用 借應交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應交稅費 貸管理費用
答: 你好,可以針對進項稅額部分做這個調整分錄的

