納稅人初次購(gòu)買(mǎi)的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的 費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi),全額抵扣,分錄如何做?
魁梧的芝麻
于2016-03-26 10:27 發(fā)布 ??2545次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-03-26 10:30
您好!增值稅納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備或繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)借記管理費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目;抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí),按當(dāng)期實(shí)際抵減額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“營(yíng)業(yè)外收入”科目。
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"財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2012]15號(hào))第五條規(guī)定,納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí),按本期第10欄填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08

對(duì)的,就是稅控盤(pán),你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42

增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣是指企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時(shí)可以實(shí)施稅收政策,將相應(yīng)費(fèi)用全額抵扣稅費(fèi),從而減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。申報(bào)方式有以下幾種:
1)當(dāng)企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時(shí),可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相應(yīng)費(fèi)用的憑證,證明其已完成抵扣。
2)企業(yè)可以在增值稅納稅申報(bào)表中,填寫(xiě)相應(yīng)的抵扣費(fèi)用,由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)其憑證認(rèn)定其可以實(shí)施抵扣。
3)企業(yè)可以通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的稅收申報(bào)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)相應(yīng)費(fèi)用的全額抵扣。
拓展知識(shí):可以實(shí)施抵扣的費(fèi)用還包括技術(shù)服務(wù)費(fèi),技術(shù)咨詢費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,只要費(fèi)用符合抵扣條件,均可抵扣稅費(fèi)。應(yīng)用案例:XX公司采購(gòu)了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù),當(dāng)時(shí)的費(fèi)用為10000元,該費(fèi)用可以在納稅申報(bào)表中填寫(xiě),并證明已完成抵扣。
2023-02-20 11:33:16

你好,,可以全額抵扣,不用認(rèn)證,
2020-07-07 13:11:17

公司之前購(gòu)買(mǎi)了稅控系統(tǒng),但是一直都沒(méi)有抵扣,導(dǎo)致在eTax稅額抵減情況表里還存在330,并且申報(bào)表留底稅額和我實(shí)際余額表上的金額相差了330,現(xiàn)在我想把那筆稅額轉(zhuǎn)出來(lái),怎么操作?并且該如何填寫(xiě)
2015-10-12 13:01:35
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