
計提水電費的時候,借:管理費用 貸:應付賬款,金額都是含稅價,但是收到發票的時候是為專用發票,應該如何入賬呢?
答: 借管理費用負數,應付賬款負數, 借管理費用,進項貸,應付
老師您好!麻煩幫我看看這個分錄對不對哈!支付當月的租金水電管理費借:管理費用-房租借:管理費用-水電及物業借:應交稅費-增-進貸:銀行存款月底計提借:管理費用-租金水電物業管理費_管理部門借:制造費用-租金水電物業管理費_生產部貸:其他應付款-預提費用_租金水電物業管理費麻煩老師了,謝謝!
答: 您好。 支付當月的發票到沒到呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師暫估的借:管理費用-水電費貸:應付賬款-暫估是這樣嗎?那收到發票的時候 暫估怎么調整 老師 我忘記了/冷汗
答: 你好 是今年的水電費的話 你收到發票 看是否有差異 。你做借應付賬款-暫估貸應付賬款即可 管理費用-水電費 沒有差異的話

