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look
于2019-11-05 09:50 發(fā)布 ??1205次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-11-05 09:50
待認證進項票和庫存商品,要對應起來
look 追問
2019-11-05 10:03
對不起來,是不是哪里錯了……
文文老師 解答
2019-11-05 10:05
發(fā)票不是按商品明細開具的?平時有做登記嗎
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
庫存商品到9月份變成負數了,是因為有以前月份的進項票沒有認證,也沒有做帳。我現(xiàn)在應該怎么處理和調整?
答: 月末做暫估入賬
老師,待認證進項票和庫存商品是不是要對應起來了
答: 待認證進項票和庫存商品,要對應起來
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
控制稅負,可以把進項先不認證,那要是進項是庫存商品,是不是也不認證?賬怎么做?如果這個月有銷項的話。
答: 您好 可以這樣寫分錄 借:庫存商品 借:應交稅費——待認證進項稅額 貸:應付賬款等
庫存商品是收到進項發(fā)票就算入庫了,還是已經認證的發(fā)票沒用開出去銷項算是庫存商品
討論
有一張進項票當月我沒認,我做了個憑證暫存入庫,借:庫存商品,貨:應付帳款這樣做對嗎
您看下可以按下面的分錄做帳嗎?收到進項票,未認證,只做入庫時,商品入庫:借:庫存商品 貸:銀行存款認證進項票,結轉成本時:借:主營業(yè)務成本借:應交稅費—應交增值稅進項稅貸:庫存商品
你好,我們購進一批庫存商品,進項未認證,分錄怎么寫?
如果我本月認證了一份專票,這份專票在前兩月入賬時,沒做進項,直接入了庫存商品,現(xiàn)在這份專票是不能抵扣的,那我本月認賬的這張專票,要做什么處理嗎?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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look 追問
2019-11-05 10:03
文文老師 解答
2019-11-05 10:05