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九劍
于2019-06-03 11:33 發布 ??795次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-03 11:35
您好可以這樣寫分錄借:庫存商品借:應交稅費——待認證進項稅額貸:應付賬款等
九劍 追問
2019-06-03 11:36
帶認證進項稅,后變成已認證的分錄怎么弄?
bamboo老師 解答
2019-06-03 11:37
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額貸:應交稅費——待認證進項稅額
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控制稅負,可以把進項先不認證,那要是進項是庫存商品,是不是也不認證?賬怎么做?如果這個月有銷項的話。
答: 您好 可以這樣寫分錄 借:庫存商品 借:應交稅費——待認證進項稅額 貸:應付賬款等
庫存商品到9月份變成負數了,是因為有以前月份的進項票沒有認證,也沒有做帳。我現在應該怎么處理和調整?
答: 月末做暫估入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,待認證進項票和庫存商品是不是要對應起來了
答: 待認證進項票和庫存商品,要對應起來
你好,我們購進一批庫存商品,進項未認證,分錄怎么寫?
討論
如果我本月認證了一份專票,這份專票在前兩月入賬時,沒做進項,直接入了庫存商品,現在這份專票是不能抵扣的,那我本月認賬的這張專票,要做什么處理嗎?
老師好,我看我們會計入賬時候,月底會有暫估入庫,為什么會有暫估入庫呢?一般不是認證多少進項,入相應的庫存商品嗎?
老師您好: 已認證過的進項 現在要轉出的話,成本那里怎么做:原來是入了庫存商品的。
16年認證的一批票有問題做了進項轉出,庫存商品需要全部轉出嗎?今年要怎么調整庫存商品
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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九劍 追問
2019-06-03 11:36
bamboo老師 解答
2019-06-03 11:37