
老師您好,我是純外貿(mào)企業(yè),要紅沖上月己退稅的審報,該怎么操作?(原因是少錄入了一張進(jìn)項發(fā)票,同時數(shù)量也錄錯,錄成了正確的數(shù)量,導(dǎo)致公司少退稅。現(xiàn)國稅老師要求紅沖,但我不會紅沖)
答: 直接賬上紅沖就可以了
老師外貿(mào)企業(yè)的進(jìn)項發(fā)票怎么勾選?
答: 你好,選擇退稅不抵扣勾選
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè),第一單,已經(jīng)開進(jìn)進(jìn)項票,并在報關(guān)前開具銷項發(fā)票,接下來我需要怎么做
答: 您好,貨已經(jīng)報關(guān)出口了吧,那就查看下電子口岸里面,狀態(tài)里面有沒有顯示稅務(wù)局已經(jīng)接收,有了就可以申報出口退稅了
外貿(mào)企業(yè),今年1月份出口的商品,開的進(jìn)項發(fā)票是9月份開的稅率是16,稅局不退稅。說稅率不對,發(fā)票也改不了。怎么處理? 是什么意思呢?
公司是外貿(mào)企業(yè),出口免費樣品給國外客戶,不收匯,沒進(jìn)項發(fā)票,該如何處理?這種情況可以免稅處理嗎

