APP下載
歸。晚
于2019-11-03 19:26 發布 ??2673次瀏覽
趙英老師
職稱: 中級會計師,財稅實操講師
2019-11-03 19:31
同學你好,根據數控盤中的數據填負數金額。在6%稅率那一行。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
當期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發票,銷售額 銷項稅額是負數,增值稅申報表附表一怎么填呀
答: 你好! 金額,稅額都填寫負數就可以了
答: 同學你好,根據數控盤中的數據填負數金額。在6%稅率那一行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,上月只開了紅沖發票怎么申報?是在增值稅申報附表一中銷售額填負數嗎
答: 你好!填寫負數就可以的
我們作為購買方,4月有一個銷售方開具了一張負數發票,沖銷了3月開給我們的增值稅專用發票,紅字通知單應該屬于銷方申請類型。那想問一下,我們申報增值稅,填列“增值稅納稅申報表附列資料二(本期進項稅額明細)”時紅字專用發票信息表注明的進項稅額需要填列上面的那張沖銷發票的稅額嗎
討論
就是開了6%的紅沖發票,增值稅申報表附表一6%那行合計是負數,增值稅附表三怎么填
網上申報附表一,上個月開了紅沖,月底是負數,是應該在未開具發票銷售額和稅額填正數,開具增值稅專用發票銷售額應該填負數,是嗎?
公司可以開6%和13%的專票,本月只開了6%的票,13%的沒有開但是有一張紅沖的負數發票,增值稅申報表附表該怎么填這張負數發票呢?
小規模納稅人自開專票,紅沖后,當期實際銷售額是負數,請問怎么填報增值稅報表
趙英老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
★ 4.97 解題: 5327 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)