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2017的改變
于2017-09-12 22:37 發布 ??1034次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-09-13 08:26
對的,您的理解正確。
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網上申報附表一,上個月開了紅沖,月底是負數,是應該在未開具發票銷售額和稅額填正數,開具增值稅專用發票銷售額應該填負數,是嗎?
答: 對的,您的理解正確。
上月增值 稅申報表中填寫了未開票收入,本月已開具發票,是否在增值稅申報表中未開票收入一欄填相應的負數銷售額和稅額,以便沖銷
答: 你好,嗯嗯嗯嗯,是的呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,上月只開了紅沖發票怎么申報?是在增值稅申報附表一中銷售額填負數嗎
答: 你好!填寫負數就可以的
報稅時在增值稅申報表附表一里所填的開具其他發票里的銷售額。比如我開的紅字發票怎么統計,一正數一負數正好相抵了。怎么填? 還有未開具的發票 里的銷售額是填銷售了貨物收了款但是不需要開具的金額嗎?
討論
你好,我們公司上個月開具了紅字專用發票,也開了正數的專用發票,那這個月增值稅申報表中填列的數是正數發票金額減去負數發票金額得數嗎?
這個月累計開具增值稅專用發票銷項額為負數,增值稅納稅申報附列資料表一,怎么填寫呀,我是10%的建筑服務,我是把銷項正數額和負數額分別填寫在了開具增值稅專用發票和開具其他發票欄,但是提示最后合計數不能小于0如何填寫!!!
這個月累計開具增值稅專用發票銷項額為負數,增值稅納稅申報附列資料表一,怎么填寫呀,我是10%的建筑服務,我是把銷項正數額和負數額分別填寫在了開具增值稅專用發票和開具其他發票欄,但是提示最后合計數不能小于0,如何填寫
請問上個月開具了紅字發票,在填報增值稅申報表的附表一我按減了紅字金額的數據填的,但在主表中的第二行(應稅貨物銷售額)是實際開的正數銷售額,沒減紅字金額,我需要修改嗎?
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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