
支付電費時:借:預付電費 貨:銀行存款,收到發票時,借:管理費用-開辦費 貸:預付賬款。這樣做賬對嗎?老師
答: 您好,這樣是正確的呢
付的4.5萬,發票45000元已經開過了,請問發票已經開過了,1.借,管理費用—施工升降機進退場費1.5萬,貸,銀行存款1.5萬。2.借,預付賬款—租賃費3萬,貸,銀行存款3萬.分攤時,借,管理費用—開辦費—租賃費1萬,貸,預付賬款—租賃費1萬,但這3萬的租賃費發票已經開過了,進預付賬款可以嗎?聽說現在不讓用預付賬款這個科目了,是嗎?老師我們租賃費從10日18日算起,10月的分攤費是不是按10000/30天x14天=4667元對嗎?
答: 你好,預付賬款這個科目是有的,你那樣處理是對的,按照月份攤銷
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
采購預支1500購陽光板搭建棚子,是借預付賬款待銀行存款,后來找回450元再借管理費用辦公費1050。現金450。 待預付賬款1500。 這樣行不
答: 借管理費用辦公費1050 貸預付賬款1050 ,退回做借庫存現金 貸預付賬款,450


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2019-11-03 17:18
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