
會(huì)計(jì)基礎(chǔ) 權(quán)責(zé)發(fā)制的 這樣記對(duì)嗎?預(yù)付管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 銀行存款12/31年終時(shí)調(diào)整時(shí)管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 預(yù)付管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
答: 你好,分錄是正確的
老師,請(qǐng)問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請(qǐng)問可以 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 嗎
答: 你好;? ? ? ? 你是22年的業(yè)務(wù); 可以補(bǔ)做到12月; 可以的??
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份員工報(bào)銷的辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)無發(fā)票,做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行存款,9月把發(fā)票補(bǔ)上了,我怎么做會(huì)計(jì)分錄沖賬?
答: 同學(xué)好 如果發(fā)票日期在4月份前,直接把發(fā)票附在4月份即可,如果發(fā)票日期在4月份后,把4月份的分錄沖銷,9月份再做一筆分錄即可。

