老師出納給我的工資和這電子的一致,但是八月劉建美的公積金多20沒列出,關鋒250公積金也沒列出,這月綜合去交8月公積金按3662.72元交的,3662.72—20—250=工資表3392.72。我是不是上月發(fā)工資的憑證需要改?可是我手里簽字的工資表跟這不符。出納說劉建美多交的20公積金在9月工資扣。那9月的工資計提是不是也得改?可是我看工資表扣除項在應發(fā)前邊啊,我要在發(fā)8月工資做了借:其他應收款—劉建美貸:其他應交款—公積金計提工資怎么做?
李文靜
于2019-11-03 11:43 發(fā)布 ??929次瀏覽


- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-11-03 13:41
您好,您的意思是上月少扣個人承擔的部分是嗎,那您本月計提還是按原來的一樣計提,只是這月扣款的時候把上月未扣的補扣就可以
相關問題討論

你好,是的,工資人數(shù)與社保人數(shù)是一樣的。
2020-05-05 11:35:53

你好,其他應收款―員工個人社保是放在發(fā)放工資這筆分錄里面的,因為這個款項是需要從發(fā)放的工資里面扣除的
2020-04-18 09:12:38

你好 給你舉例說明下。 這樣可能好理解 比如工資100元 個稅5元 個人社保3元 單位社保5元 那么 先計提工資:借管理費用-工資100貸應付職工薪酬-工資100 計提單位社保:借管理費用-單位部分社保5貸應付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保5 其他應收款-個人部分社保3 貸銀行存款8 ; 發(fā)放工資: 借應付職工薪酬-工資100 貸 其他應收款-個人部分社保3 應交稅費-應交個人所得稅5 銀行存款92
2020-06-09 10:38:01

借其他應收款貸銀存
借應付職工薪酬貸其他應收款
是這么做的?
這樣可以平
2020-02-10 11:03:32

你好!內帳可以計入其他應收款核算,不計入A公司費用
2018-08-13 07:33:43
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