
老師 去年計提工資 發放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 去年做的分錄是計提 借:管理費用-工資 3670 貸:應付工資 3670 發放 借:應付工資 3670 貸:其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費用 貸:應付工資 借:應付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補申報個稅的,要不稅務對比我們入賬應付工資和申報收入不一樣
2月沒有扣成社保,也沒有計提,但發工資的時候記了其他應收款,這樣對不對?
答: 你好,發的工資應當是應付職工薪酬才對啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 去年計提工資 發放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 計提 借:管理費用-工資 3670 貸:應付工資 3670 發放 借:應付工資 3670 貸:其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 你好,借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 金額3678%2B5732-3670
老師,我2月份發1月份的工資,然后2月份接著計提2月份的社保,但是計提的時候有個借方其他應收款-個人部分,等我發工資的時候怎么沖回去,賬是平的呢
老師,還問 下,計提工資,以前都是從對公戶上發,我這回不從對公上發了,可以走個 其他應收款-老板, 因為剛成立的公司,對公戶給老個人卡了打了8萬塊錢了,因為成本不夠,我想從工資上多造點成本上去
老師,你好 我現在不明白計提工資的時候包括個人交社保假如計提工資200 實際發放的時候只發了180 其他應收款個人社保20 那計提的還用沖銷嗎 如果不沖銷的話那實際不是只發了180嗎


果果 追問
2017-04-15 14:59
鄒老師 解答
2017-04-15 15:00
果果 追問
2017-04-15 15:11
鄒老師 解答
2017-04-15 15:12
果果 追問
2017-04-15 15:15
鄒老師 解答
2017-04-15 15:23