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陽光
于2018-08-01 10:11 發布 ??1467次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-08-01 10:12
借:應交稅費--未交增值稅貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
陽光 追問
2018-08-01 10:38
能不能直接做成 借:應交稅費-銷項稅 貸:應交稅-增值稅(進項)呢
袁老師 解答
2018-08-01 11:25
這個是可以的了呢。
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去年已抵扣的進項稅,在今年8月作了進項轉出,是稅務要求作出的,屬于附表二進項轉出里的其他情形,這怎么做賬務處理呢?
答: 你當時做進項的借方科目在借方,貸進項稅額轉出
本月抵扣了留底的進項稅 怎么做賬務處理呢?
答: 借:應交稅費--未交增值稅貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我先問一下,在實際做賬時,為了達到稅負,一些進項稅不抵扣,但是還必須入賬,怎么做賬務處理
答: 借 相關成本費用 應交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款等 以后再認證抵扣
進項稅無法抵扣要怎么做賬務處理
討論
2019年為慶祝中秋節,食堂買了一些食品和酒給員工享用,取得了進項票,但是一直沒入賬也沒抵扣進項,我需要怎么操作呢?如何做賬務處理呢?
老師,2019年中秋節給員工買的月餅,取得了進項票,一直沒入賬也沒抵扣,我現在要怎么操作呢?如何做賬務處理呢?
收的一張進項票7月認證抵扣了,現在對方要紅沖,那怎么做賬務處理啊?
我們公司有車輛已經變賣了,有的車輛沒有抵扣過,有的已經抵扣進項稅了現在已經變賣。請問老師,賬務處理這塊,需要交納什么稅金嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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陽光 追問
2018-08-01 10:38
袁老師 解答
2018-08-01 11:25